職位描述
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崗位職責:1、組織制訂并持續完善公司內控體系、制度和工作流程。2、制訂年度工作計劃,并組織實施;3、對公司內控制度的執行進行監督檢查評價,推進不斷優化提升;4、對公司重要業務流程和高風險環節進行監督檢查報告,針對存在的問題,督促、落實相關部門的整改工作;5、按照專業標準實施初步及后續審計,獲取充分證據,確保底稿編制完整;6、編制內控審計報告,清晰表達問題,提出合理建議,完善內控流程;7、安排和督導團隊的日常工作,檢查團隊的工作進度,發現問題及時提出糾正,并予以解決,確保團隊工作的節奏和效率;8、完成上級交辦的其他事項。任職要求:1、本科及以上學歷,審計、會計、財務管理或相關專業;2、五年以上相關審計、內控經驗,有大型支付金融互聯網公司內控經驗優先;3、全面的財會專業理論知識,精通內控及風險管理知識與審計知識;良好的財務管理、營運分析、成本控制、成本核算、稅務等實操工作經驗;4、熟練掌握辦公軟件和財務軟件,較強的數據分析能力;5、具有較強的語言表達能力、應變能力、溝通能力及解決問題的能力,較強的責任感與敬業精神。
職能類別:其他
工作地點
地址:上海上海


職位發布者
HR
上海水星家用紡織品股份有限公司

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耐用消費品
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21-50人
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股份制企業
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上海市奉賢區滬杭公路1487號