職位描述
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工作內容:
一、負責制定并完善公司內部審計制度及流程,監督和跟蹤各部門日常執行結果,并不斷完善公司的內控內審體系;
二、深入了解公司業務活動,有效識別各類風險,制定年度審計監察工作計劃,經總裁批準后組織實施;
三、統籌、執行和開展內部審計模塊相關工作,包括但不限于:
1、 對公司的財務收支及各類經營活動進行審計監督
2、 對公司和部門內部制度及流程的執行情況進行審計并提出改進建議。
3、 對經濟合同的簽訂及執行情況進行審計監督。
4、 負責對公司的招投標過程及結果進行審核監督。
5、 對關鍵崗位人員離任進行離任審計。
6、 對在審計過程中提出的意見、建議及整改措施的落實情況進行跟蹤檢查,對整改不力的主要領導有權向上一級領導提出意見和建議。
7、 配合公司外部審計部門進行的內部合規審計
四、統籌、執行和開展內部監察模塊相關工作,包括但不限于:
1、 根據接受的舉報投訴線索進行調查并出具調查報告。
2、 根據內部審計模塊的工作發現的違反公司規章制度的行為,根據公司責任追究辦法提出責任追究方案。
3、 針對公司違法違紀行為進行調查并配合司法機關進行案件處理。
五、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,推動各部門改進措施的有效達成
六、對團隊人員進行工作指導,加強團隊管理和建設
七、完成公司領導交辦的其他審計監察工作。
任職資格:
1、 統招本科,財務、審計相關專業,具備CPA、CIA資格證書優先
2、 八年以上內部審計、內控相關工作經驗,具備上市公司或集團公司背景尤佳,有制造業背景優先考慮
3、 掌握財務,審計、內控專業知識,掌握企業審計方面內容,包括財稅法規、企業制度等內容;熟悉企業各部門相關業務流程;熟悉國家相關法律法規、政策制度等內容;
4、 具有良好的戰略理解能力、溝通能力、執行能力、項目管理能力及團隊協作精神;
5、 認同企業價值觀,有良好的職業道德和正直的工作態度。
工作地點
地址:合肥蜀山區合肥合肥蜀山區惠而浦(中國)股份有限公司習友路4477號


職位發布者
1805..HR
惠而浦(中國)股份有限公司

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家電業
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1000人以上
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國內上市公司
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通濟街2號商業廣場7號樓1-2樓